Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0048 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 153,35 € 02.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0049 Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 45,60 € 02.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0050 Telekomunikačné služby 1/2024 a 2/2024 a internet 2/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 76,51 € 02.02.2024 20.02.2024 Faktúra
08/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 2/2024. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 01.02.2024 01.02.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
DFB/24/0045 Čistiace a kancelárske prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 235,32 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0044 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 44,60 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0043 Elektrina 2/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 119,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0042 Odber tepla 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0046 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 290,36 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
01/2024 Zmluva o výkone supervízie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Erika Bochinová 33670684 Iné 0,00 € 01.02.2024 22.02.2024 31.12.2024 21.02.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
09/2024 Objednávame si u Vás výmenu pevných diskov v PC a klávesnicu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 30.01.2024 02.02.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
DFB/24/0039 Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 96,68 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0041 Pevné disky do PC (výmena) a klávesnica Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 154,00 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0038 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 100,66 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0040 Oprava brány HORMANN + demontáž a montáž Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 1 146,00 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0037 Výkon činnosti technika PO 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0035 Mäso a kosti, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 160,19 € 26.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0036 Servisná prehliadka a oprava umývačky riadu HOONVED + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 201,60 € 26.01.2024 20.02.2024 Faktúra
06/2024 Objednávame si u Vás dodávku a montáž 2x pohon vstupnej brány s príslušenstvom. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 0,00 € 25.01.2024 25.01.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
07/2024 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu HOONVED. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 25.01.2024 29.01.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka