DFB/24/0029 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
61,70 € |
22.01.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
209,00 € |
22.01.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
54,00 € |
22.01.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
136,55 € |
20.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
72,36 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,92 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
34,93 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0106 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
219,48 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
138,60 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
61,10 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
100,11 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
146,29 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
Elektroinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
118,52 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
93,26 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024 |
Objednávame si u Vás zhotovenie krytu na radiátor. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Milan Horváth |
40571408 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |