Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0029 Mliečne a potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 61,70 € 22.01.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0030 Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 209,00 € 22.01.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0031 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 54,00 € 22.01.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0070 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 136,55 € 20.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0075 SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 23.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0072 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 72,36 € 21.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0074 Mäso a kosti, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 90,92 € 23.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0073 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 34,93 € 22.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0106 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 219,48 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0109 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 138,60 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0114 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 362,78 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0115 PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 52,50 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0116 HP - MAZDA 3 - 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 41,88 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0105 Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 703,56 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0111 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 61,10 € 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0108 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 100,11 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0110 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 146,29 € 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0092 Elektroinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 118,52 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0107 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 93,26 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20/2024 Objednávame si u Vás zhotovenie krytu na radiátor. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Milan Horváth 40571408 0,00 € 02.04.2024 03.04.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »