Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0248 Internet 05-06/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0250 Elektrina 5/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 020,07 € 09.06.2022 29.06.2022 Faktúra
22/2022 Objednávame si u Vás tepovanie 1 kusu koberca o rozmere 5 x 4 m. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GRIKAS s.r.o. 45349215 0,00 € 07.07.2022 07.07.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
23/2022 Objednávame si u Vás pokládku plávajúcej podlahy. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Matúš Ontkoc 41581563 0,00 € 07.07.2022 11.07.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
24/2022 Objednávame si u Vás servis mrazničky MFE 150B. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 08.07.2022 14.07.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
25/2022 Objednávame si u Vás čistiace a oplachové tablety do konvektomatu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 0,00 € 21.07.2022 25.07.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/22/0312 Tepovanie koberca 5 x 4 m Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GRIKAS s.r.o. 45349215 80,00 € 14.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0300 Pokládka plávajúcej podlahy, materiál a cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Matúš Ontkoc 41581563 520,76 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0298 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2022 -30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0295 Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 70,40 € 07.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0294 Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2022 do 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0289 MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2022 do 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0304 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 35,50 € 11.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0303 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 55,65 € 11.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0299 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 47,76 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0291 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 13,34 € 04.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0290 Mäso, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 70,25 € 04.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0308 Servisná prehliadka mrazničky MFE 150B + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 282,24 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0283 Vodné a stočné 18.03.2022 - 28.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 589,44 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0307 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 126,90 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »