Štefánikova 28, Humenné
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0213/22 | Materiál na opravu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 8,95 € | 20.04.2022 | 05.05.2022 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
0365/22 | Materiál na opravu odpadového potrubia | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 30,70 € | 16.06.2022 | 08.07.2022 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
0432/22 | Materiál na opravu odpadového potrubia | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 29,75 € | 03.08.2022 | 14.09.2022 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
0491/22 | Materiál na opravu prevádzkových priestorov | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 82,53 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
0537/22 | Materiál na opravu prevádzkových priestorov | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 44,98 € | 03.10.2022 | 14.11.2022 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
0072/23 | Materiál na opravu prevádzkových priestorov | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 121,59 € | 31.01.2023 | 18.03.2023 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra |