Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0990/23 Zľava za odobraté množstvo 01.10.-31.12.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 -30,65 € 15.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0327/24 Vývoz odpadu 4/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 30.04.2024 15.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0235/24 Vývoz odpadu 3/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0148/24 Vývoz odpadu 2/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 28.02.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0983/23 Vývoz odpadu 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 02.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0069/24 Vývoz odpadu 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 81,18 € 31.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0985/23 Vývoz kuchynského odpadu 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 08.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0272/24 Vývoz kuchynského odpadu 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0178/24 Vývoz kuchynského odpadu 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0107/24 Vývoz kuchynského odpadu 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0164/24 Vypracovanie posudku stavby, rozpočtu a výkazu výmer na stavbu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Róbert Šmajda, Robson 37003186 576,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0292/24 Výmena zimných pneumatík Hotelová akadémia Humenné 17078393 ORION Humenné, s.r.o. 36466581 23,08 € 16.04.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0258/24 Vodné, stočné 30.12.2023 - 28.03.2024, ŠJ K3 14.12.2023-18.03.2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 692,01 € 05.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0984/23 Vodné, stočné 30.09.2023 - 29.12.2023, ŠJ K3 21.09.2023-13.12.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 573,72 € 04.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0050/24 Upgrade 1. polrok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 UTILIS, spol. s.r.o 36571105 64,80 € 26.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0248/24 Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu a konvektomatu Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 236,88 € 03.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0986/23 Technik PO a BOZP 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0253/24 Technik PO a BOZP 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 04.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0161/24 Technik PO a BOZP 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0077/24 Technik PO a BOZP 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 02.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0169/24 Tech.-org. zabezpečenie seminára v rámci projektu Podpora etického správania sa hodn. vzdel. v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 Anna Volochová - ASTON 34570900 1 550,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0246/24 Systémová podpora Magma HCM - 1. štvrťrok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0118/24 Služby PC siete SANET za obdobie 01-03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0245/24 Servisné práce iSPIN 2.Q/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0017/24 Servisné práce iSPIN 1.Q/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0095/24 Servis výťahov - mesačný paušál 1,2/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 122,88 € 07.02.2024 29.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0260/24 Servis výťahov - mesačný paušál 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 09.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0171/24 Servis výťahov - mesačný paušál 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 07.03.2024 12.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0291/24 Ročné predplatné ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva Hotelová akadémia Humenné 17078393 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 15.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0001/24 RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »