Faktúra č. 0248/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0248/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu a konvektomatu
  • Dátum doručenia: 03.04.2024
  • Celková hodnota: 236,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 027/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
027/2024 Objednávame si u Vás umývací prostriedok (10 kg) do umývačky riadu v počte 3 ks a oplachový prostriedok (10 kg) v počte 3 ks v predpokladanej hodnote 236,88 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 236,88 € 12.03.2024 18.03.2024 Objednávka
Tlačiť