Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0248/24 Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu a konvektomatu Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 236,88 € 03.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0246/24 Systémová podpora Magma HCM - 1. štvrťrok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0266/24 Balík Porada 2024 - porada RŠ 04.-05.04.2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0292/24 Výmena zimných pneumatík Hotelová akadémia Humenné 17078393 ORION Humenné, s.r.o. 36466581 23,08 € 16.04.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0296/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 64,55 € 17.04.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0297/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 250,79 € 17.04.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0298/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 152,23 € 17.04.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0225/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 221,79 € 25.03.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0227/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 572,59 € 25.03.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0279/24 Odber tepla 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 491,78 € 11.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0303/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 202,10 € 19.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0304/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 265,85 € 19.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0306/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 217,54 € 22.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0309/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 374,17 € 23.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0222/24 Poštové poukazy ŠI Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenská pošta, a.s. 36631124 25,80 € 21.03.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0268/24 Dátové služby VBA 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0281/24 Nové verzie Magma HCM - 2. štvrťrok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0310/24 Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského Hotelová akadémia Humenné 17078393 Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 00162132 282,55 € 23.04.2024 29.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0295/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, gombíkové batérie Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 89,82 € 16.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0313/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 64,55 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0314/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 50,09 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0315/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 98,97 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0325/24 Odber tepla - vyúčtovanie 2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 -135,04 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0291/24 Ročné predplatné ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva Hotelová akadémia Humenné 17078393 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 15.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0302/24 Balík Porada 2024 - pracovné stretnutie ekonómov 16.-17.4.2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 18.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0243/24 Plyn - 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 8 431,00 € 02.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0244/24 Plyn za 04/2024 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 510,00 € 02.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0319/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 30,95 € 26.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0320/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 577,40 € 26.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0323/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 534,60 € 29.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »