Faktúra č. 0310/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0310/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského
  • Dátum doručenia: 23.04.2024
  • Celková hodnota: 282,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť