Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0127/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 38,68 € 20.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0138/24 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 18,70 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0135/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 64,74 € 21.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0122/24 Odber tepla 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 1 429,69 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0092/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 06.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0107/24 Vývoz kuchynského odpadu 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0111/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 84,66 € 14.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0110/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 120,70 € 13.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0040/24 Plyn - 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 8 431,00 € 23.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0039/24 Plyn za 01/2024 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 510,00 € 23.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0056/24 Členský príspevok za r. 2024 - škola Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 173,34 € 26.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0096/24 Hlasové služby 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,63 € 08.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0100/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 68,03 € 09.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0077/24 Technik PO a BOZP 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 02.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0069/24 Vývoz odpadu 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 81,18 € 31.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0063/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 650,24 € 30.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0075/24 Členský poplatok rok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0995/23 Plyn - vyúčtovanie za 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 8 221,78 € 19.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0994/23 Plyn vyúčtovanie za 12/2023 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 6 031,61 € 19.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0993/23 Elektrická energia ŠJ Komenského 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 154,02 € 15.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0992/23 Elektrická energia 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 529,99 € 15.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0991/23 Elektrická energia telocvičňa 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 50,54 € 15.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0078/24 Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK Hotelová akadémia Humenné 17078393 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 122,83 € 02.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0081/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 36,28 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0080/24 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 57,63 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0047/24 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 24.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0079/24 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0061/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 50,20 € 30.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0070/24 FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 17,59 € 31.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0068/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 60,47 € 31.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »