Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0262/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 232,95 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0289/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 345,15 € 15.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0290/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 277,14 € 15.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0360/24 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 105,61 € 09.05.2024 14.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0335/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 144,60 € 02.05.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0329/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 85,45 € 30.04.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0309/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 374,17 € 23.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0306/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 217,54 € 22.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0331/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 257,58 € 30.04.2024 07.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0334/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 725,62 € 02.05.2024 07.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0310/24 Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského Hotelová akadémia Humenné 17078393 Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 00162132 282,55 € 23.04.2024 29.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0142/24 Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského Hotelová akadémia Humenné 17078393 Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 00162132 478,28 € 22.02.2024 06.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0212/24 Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského Hotelová akadémia Humenné 17078393 Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 00162132 207,76 € 19.03.2024 26.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0038/24 Hlasové služby Orange - 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,11 € 22.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0143/24 Hlasové služby Orange - 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,85 € 22.02.2024 06.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0226/24 Hlasové služby Orange - 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,00 € 25.03.2024 08.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0364/24 Hlasové služby Orange - 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 10.05.2024 14.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0292/24 Výmena zimných pneumatík Hotelová akadémia Humenné 17078393 ORION Humenné, s.r.o. 36466581 23,08 € 16.04.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0356/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 268,86 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0343/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 233,64 € 06.05.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0344/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 379,54 € 06.05.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0345/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 108,39 € 06.05.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0315/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 98,97 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0314/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 50,09 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0313/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 64,55 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0298/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 152,23 € 17.04.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0297/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 250,79 € 17.04.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0296/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 64,55 € 17.04.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0354/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 34,21 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0355/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 25,82 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »