Faktúra č. 0142/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0142/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského
  • Dátum doručenia: 22.02.2024
  • Celková hodnota: 478,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť