Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0211/24 Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 142,86 € 19.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0212/24 Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského Hotelová akadémia Humenné 17078393 Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 00162132 207,76 € 19.03.2024 26.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0213/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 245,58 € 19.03.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0214/24 Balíček Zborovňa Komplet - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania Hotelová akadémia Humenné 17078393 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 148,18 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0215/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 64,55 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0216/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 100,24 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0217/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 34,85 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0218/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 48,30 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0219/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 60,59 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0220/24 Podpora digitálnej transformácie vzdelávania - licencie Hotelová akadémia Humenné 17078393 MAKAM, s.r.o. 48326062 3 581,82 € 20.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0221/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 163,85 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0222/24 Poštové poukazy ŠI Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenská pošta, a.s. 36631124 25,80 € 21.03.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0223/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 208,80 € 22.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0224/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 252,82 € 25.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0225/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 221,79 € 25.03.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0226/24 Hlasové služby Orange - 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,00 € 25.03.2024 08.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0227/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 572,59 € 25.03.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0228/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 537,77 € 25.03.2024 08.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0229/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 415,05 € 25.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0230/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 53,45 € 25.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0231/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 36,99 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0232/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 220,39 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0233/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 57,15 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0234/24 EduPage eGovernment modul 01-03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 57,00 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0235/24 Vývoz odpadu 3/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0236/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 72,63 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0237/24 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 163,56 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0238/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 359,10 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0239/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 153,60 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0240/24 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 34,95 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »