Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0189/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 660,75 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0192/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 246,48 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0184/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 613,45 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0185/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 217,73 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0190/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 149,76 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0191/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 73,53 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0194/24 Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 157,50 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0195/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 744,70 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0188/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 90,30 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0193/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 128,99 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0183/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 543,00 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0187/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 89,46 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0182/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 582,55 € 12.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0180/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 196,53 € 12.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0179/24 Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 WINTEX s.r.o. 31700438 611,22 € 12.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0181/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 172,80 € 12.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0177/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 275,15 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0176/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 159,90 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0178/24 Vývoz kuchynského odpadu 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0175/24 Kvety na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ladislav Pouchan - LAMA 35462388 60,90 € 08.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0171/24 Servis výťahov - mesačný paušál 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 07.03.2024 12.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0170/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 216,54 € 07.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0173/24 Hlasové služby 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,56 € 07.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0174/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 186,61 € 07.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0172/24 Dátové služby VBA 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0164/24 Vypracovanie posudku stavby, rozpočtu a výkazu výmer na stavbu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Róbert Šmajda, Robson 37003186 576,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0167/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 101,82 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0165/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 71,08 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0162/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 342,60 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0169/24 Tech.-org. zabezpečenie seminára v rámci projektu Podpora etického správania sa hodn. vzdel. v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 Anna Volochová - ASTON 34570900 1 550,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »