Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0254/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 200,55 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0255/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 407,15 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0256/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 579,55 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0257/24 Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK Hotelová akadémia Humenné 17078393 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 101,88 € 05.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0258/24 Vodné, stočné 30.12.2023 - 28.03.2024, ŠJ K3 14.12.2023-18.03.2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 692,01 € 05.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0250/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 118,69 € 04.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0251/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 207,00 € 04.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0252/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 33,14 € 04.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0253/24 Technik PO a BOZP 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 04.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0248/24 Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu a konvektomatu Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 236,88 € 03.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0241/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 289,62 € 02.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0242/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 384,85 € 02.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0245/24 Servisné práce iSPIN 2.Q/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0246/24 Systémová podpora Magma HCM - 1. štvrťrok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0234/24 EduPage eGovernment modul 01-03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 57,00 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0235/24 Vývoz odpadu 3/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0231/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 36,99 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0232/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 220,39 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0233/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 57,15 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0236/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 72,63 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0237/24 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 163,56 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0238/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 359,10 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0239/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 153,60 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0240/24 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 34,95 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0229/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 415,05 € 25.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0224/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 252,82 € 25.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0230/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 53,45 € 25.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0226/24 Hlasové služby Orange - 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,00 € 25.03.2024 08.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0228/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 537,77 € 25.03.2024 08.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0225/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 221,79 € 25.03.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »