Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0945/23 Elektrická energia ŠJ Komenského 11/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 412,68 € 14.12.2023 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0942/23 Tlač propagačných materiálov - rozvojový projekt Finančné fitko Hotelová akadémia Humenné 17078393 RETURN SLOVAKIA s.r.o. 46663011 120,00 € 13.12.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0939/23 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 70,40 € 13.12.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0938/23 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 135,80 € 13.12.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0937/23 Odber tepla 11/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 639,36 € 13.12.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0943/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 47,18 € 13.12.2023 31.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0941/23 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 276,87 € 13.12.2023 31.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0934/23 Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti Hotelová akadémia Humenné 17078393 Jozef Muľ - NORMA 31291295 24,19 € 12.12.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0933/23 Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti Hotelová akadémia Humenné 17078393 Daniel Well 33846057 100,00 € 12.12.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0932/23 Deratizácia Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ka-lux s.r.o. 36481611 96,00 € 12.12.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0935/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 61,40 € 12.12.2023 31.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0936/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 277,28 € 12.12.2023 02.01.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
174/2023 Objednávame si u Vás vložku na zámok v predpokladanej hodnote 17,50 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 17,50 € 12.12.2023 08.01.2024 Objednávka
175/2023 Objednávame si u Vás umývací prostriedok v predpokladanej hodnote 14,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 14,00 € 12.12.2023 08.01.2024 Objednávka
0926/23 Vývoz kuchynského odpadu 11/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 11.12.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0930/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 147,68 € 11.12.2023 31.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0927/23 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 251,16 € 11.12.2023 31.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0929/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 413,18 € 11.12.2023 02.01.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0931/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 1 070,05 € 11.12.2023 02.01.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0928/23 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 321,30 € 11.12.2023 02.01.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »