Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0231/23 Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského Hotelová akadémia Humenné 17078393 Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 00162132 212,13 € 23.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0230/23 Hlasové služby Orange - 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,28 € 22.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0213/23 FA za potraviny SIESTA - ALFA SV Hotelová akadémia Humenné 17078393 ALFA - SV, s.r.o. 36471381 54,75 € 16.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0214/23 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 77,50 € 17.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0222/23 Oprava komínov - kotolňa Štefánikova Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 156,00 € 20.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0208/23 Výmena zapaľovacieho automatu a zoradenie horákov po oprave Hotelová akadémia Humenné 17078393 Jozef Milčák 43867723 539,85 € 16.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0225/23 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 57,16 € 22.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0207/23 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 168,45 € 15.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0188/23 Elektrická energia telocvičňa 02/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 213,50 € 07.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0200/23 LK - preprava účastníkov - 1. turnus Hotelová akadémia Humenné 17078393 TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. 44791623 570,00 € 13.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0199/23 LK - preprava účastníkov - 2. turnus Hotelová akadémia Humenné 17078393 TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. 44791623 570,00 € 13.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0186/23 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 07.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0192/23 Dátové služby FBA 02/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0191/23 Hlasové služby 02/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,16 € 08.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0201/23 Vývoz kuchynského odpadu 02/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 13.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0198/23 LK - skipass pre PZ turnus 27.02.-03.03.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 BESNA, spol. s. r. o. 36453331 50,00 € 13.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0197/23 LK - skipass pre 15 žiakov turnus 27.02.-03.03.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 BESNA, spol. s. r. o. 36453331 750,00 € 13.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0196/23 Odber tepla 02/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 4 238,67 € 13.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0167/23 Plyn za 3/2023 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 42,00 € 01.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0166/23 Plyn - 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 9 415,00 € 01.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra