Faktúra č. 0199/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0199/23
  • Popis fakturovaného plnenia: LK - preprava účastníkov - 2. turnus
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 017/2023
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/2023 Objednávame si u Vás prepravu účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase Humenné - Drienica dňa 27.02.2023 a späť Drienica - Humenné dňa 03.03.2023 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 03.02.2023 v celkovej cene 570,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. 44791623 570,00 € 07.02.2023 14.02.2023 Objednávka
Tlačiť