0326/23 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistenia - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
381,61 € |
27.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0296/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
378,93 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0824/23 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
375,95 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
128/2023 |
Objednávame si u kancelársky materiál a čistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej hodnote do 373,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
373,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0783/23 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
372,66 € |
02.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0740/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
372,05 € |
16.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0895/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
370,52 € |
04.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0952/23 |
Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Finančné zdravie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
370,06 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
133/2023 |
V rámci realizácie projektu finančnej gramotnosti si u Vás objednávame kancelárske potreby v predpokladanej hodnote 370,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
370,00 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023 |
Objednávame si u Vás ochranné osobné pracovné prostriedky podľa predloženej cenovej ponuky v sume 369,95 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
WINTEX s.r.o. |
31700438 |
|
369,95 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
0589/23 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
367,55 € |
08.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0513/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
367,01 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0383/23 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
364,10 € |
15.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
084/2023 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení, plynových zariadení a odborné prehliadky kotolne v predpokladanej hodnote 364,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Ihnat |
50122479 |
|
364,00 € |
09.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Objednávka |
0505/23 |
Revízie tlakových a plynových zariadení |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Ihnat |
50122479 |
|
363,60 € |
23.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0086/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
363,40 € |
02.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0365/23 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
362,40 € |
11.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0702/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
358,02 € |
11.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0341/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
356,40 € |
03.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0699/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
356,00 € |
11.10.2023 |
|
|
19.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |