039/2023 |
Objednávame si u Vás dodanie a výmenu riadiacej jednotky kotla č. 1 v predpokladanej hodnote 540,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
540,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
042/2023 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v predpokladanej hodnote 350,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
350,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
041/2023 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu steny podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 79,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
79,50 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0066/23 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
27.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0092/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
82,39 € |
03.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0089/23 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
225,10 € |
02.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0088/23 |
Čistiace, dezinfekčné prostriedky 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
242,44 € |
02.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0075/23 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
45,32 € |
01.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0073/23 |
Vývoz odpadu 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
81,18 € |
31.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0072/23 |
Materiál na opravu prevádzkových priestorov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
121,59 € |
31.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0084/23 |
Členský poplatok rok 2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0090/23 |
Servis výťahov - mesačný paušál 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
03.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0849/22 |
Dátové služby FBA 12/2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0023/23 |
Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KMV BEV SK s.r.o. |
31362681 |
|
170,35 € |
13.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0085/23 |
Dezinsekčné služby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Laper DDD s.r.o. |
52550567 |
|
1 225,00 € |
01.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0109/23 |
Dátové služby FBA 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0108/23 |
Hlasové služby 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,58 € |
08.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0099/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
93,19 € |
07.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0112/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
32,22 € |
09.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0096/23 |
Technik PO a BOZP 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
03.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |