Kvi ben
Informácie
- Názov: Kvi ben
- IČO: 51339927
- Adresa: Mierová 1909/68, 066 01 Humenné
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41023161 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 06.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
46/OB/2023 | stravné lístky pre žiakov 11/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 06.11.2023 | 06.11.2023 | Objednávka | |||||
41023144 | stravné listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 2 640,00 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
OB/40/2023 | stravné lístky pre žiakov 09 a 10/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 2 640,00 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
41023132 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
OB/39/2023 | stravné lístky pre žiakov 09/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
41023122 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
OB/34/2023 | stravné lístky pre žiakov 09/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Objednávka | |||||
41023084 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 13.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
OB/28/2023 | stravné lístky pre žiakov 06/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Objednávka | |||||
41023066 | stravné listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 2 640,00 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
41023053 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
41023043 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 27.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
OB/9/2023 | stravné lístky pre žiakov 03/2023 a 04/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 760,00 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Objednávka | |||||
2/1/2023 | Zmluva o poskytovaní stravy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi Ben s.r.o. | 51339927 | Iné | 0,00 € | 04.01.2023 | 04.01.2023 | 16.01.2023 | Karasová Viera | Zmluva | ||
OB/1/2023 | stravné lístky pre žiakov 01 a 02/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi Ben s.r.o. | 51339927 | 2 200,00 € | 13.01.2023 | 17.01.2023 | Objednávka | |||||
41023012 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi Ben s.r.o. | 51339927 | 2 200,00 € | 17.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
41023026 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi Ben s.r.o. | 51339927 | 1 760,00 € | 21.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
41023015 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi Ben s.r.o. | 51339927 | 1 320,00 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
OB/8/2023 | stravné lístky pre žiakov 02/2023 a 03/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi Ben s.r.o. | 51339927 | 1 760,00 € | 21.02.2023 | 21.02.2023 | Objednávka |