Faktúra č. 41024014

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024014
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 25.01.2024
  • Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/04/2024
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť