Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024014
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 25.01.2024
- Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/04/2024
- Dátum zverejnenia: 30.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť