Objednávka č. OB/13/2024

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: OB/13/2024
  • Popis objednaného plnenia: stravné lístky 03/2024 pre žiakov školy
  • Dátum vyhotovenia: 01.03.2024
  • Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41024034 žiacke stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 2 200,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
41024053 žiacke stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 2 200,00 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
41024069 žiacke stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 2 200,00 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
Tlačiť