Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť


Informácie
  • Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť
  • IČO: 30414245
  • Adresa: Budovateľská 61, 08159 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/18/0251 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 429,19 € 09.11.2018 17.11.2018 Faktúra
18/12/339 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 564,82 € 12.11.2018 22.11.2018 Objednávka
12/18/0262 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 378,26 € 22.11.2018 01.12.2018 Faktúra
18/12/355 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 805,10 € 21.11.2018 05.12.2018 Objednávka
18/12/363 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 634,54 € 01.12.2018 15.12.2018 Objednávka
18/12/378 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 673,48 € 11.12.2018 22.12.2018 Objednávka
18/12/390 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 97,04 € 20.12.2018 04.01.2019 Objednávka
12/18/0272 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 565,52 € 28.11.2018 08.01.2019 Faktúra
12/18/0282 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 805,49 € 10.12.2018 09.01.2019 Faktúra
12/18/0295 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 634,62 € 20.12.2018 09.01.2019 Faktúra
Rámcová zmluva na pekársky tovar Rámcová zmluva na pekársky tovar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. 30414245 Iné 29 276,40 € 27.06.2017 01.09.2017 31.12.2019 27.06.2017 Mgr. Štefan Cmar riaditeľ školy Zmluva
17/12/220 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 259,56 € 04.09.2017 09.09.2017 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
17/12/228 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 322,60 € 11.09.2017 21.09.2017 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
12/17/0184 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 259,61 € 18.09.2017 26.09.2017 Faktúra
17/12/244 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 409,77 € 21.09.2017 30.09.2017 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
12/17/0196 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 321,95 € 27.09.2017 06.10.2017 Faktúra
17/12/257 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 332,11 € 02.10.2017 11.10.2017 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
12/17/0205 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 393,62 € 06.10.2017 21.10.2017 Faktúra
17/12/267 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 450,86 € 11.10.2017 24.10.2017 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
12/17/0213 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 331,57 € 16.10.2017 24.10.2017 Faktúra