Faktúra č. 12/21/0045

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/21/0045
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 14.06.2021
  • Celková hodnota: 374,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/12/058
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/12/058 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 377,48 € 31.05.2021 07.06.2021 Objednávka
Tlačiť