Faktúra č. 12/21/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/21/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 164,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/12/045
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/12/045 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 166,74 € 21.05.2021 25.05.2021 Objednávka
Tlačiť