Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/26/0134 Telekomunikačné služby - internet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,66 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0135 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,68 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0132 Zamestnanecké benefity/multicard Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 132,30 € 06.05.2026 19.05.2026 Faktúra
12/26/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 340,81 € 06.05.2026 21.05.2026 Faktúra
12/26/0127 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 69,77 € 06.05.2026 05.06.2026 Faktúra
12/26/0130 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 34,75 € 06.05.2026 05.06.2026 Faktúra
12/26/0119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 758,16 € 05.05.2026 12.05.2026 Faktúra
82/26/0131 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 65,77 € 05.05.2026 12.05.2026 Faktúra
13/26/0152 Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 117,64 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0153 Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál maturitná skúška Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 145,21 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0154 Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál zaverečná skúška Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 1 339,19 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
82/26/0130 odborné školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 66,00 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0156 Výroba pečiatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AL - MI, s. r. o. 46089152 150,63 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0158 Náradie a materiál na PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 293,85 € 05.05.2026 14.05.2026 Faktúra
12/26/0117 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 3 536,49 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
12/26/0118 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 537,32 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
82/26/0124 Nákup PHM od 16. - 30.04.2026, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 978,33 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
13/26/0155 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 87,09 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
82/26/0127 Oprava vŕtačky Bosch Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 32,50 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0143 Materiál na opravu zborovne, maturitné skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 172,35 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0151 hmoždiny, lišty, zámok zásuvkový, TS-zámok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 54,54 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
13/26/0147 Materiál k produktívnej práci žiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 885,90 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
82/26/0125 dodávka zemného plynu za 05/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Torreol, s. r. o. 51127989 71,51 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
82/26/0126 dodávka zemného plynu za 05/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Torreol, s. r. o. 51127989 3 308,64 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
82/26/0128 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,08 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0129 likvidácia kuchynského odpadu 04/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 121,77 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra
12/26/0125 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 195,00 € 04.05.2026 20.05.2026 Faktúra
12/26/0126 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 570,73 € 04.05.2026 04.06.2026 Faktúra
13/26/0142 Materiál na záverečné skúšky PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 762,07 € 30.04.2026 06.05.2026 Faktúra
13/26/0137 Materiál na záverečné skúšky PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 78,83 € 30.04.2026 11.05.2026 Faktúra