Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 254,52 € 09.01.2024 06.02.2024 Faktúra
82/23/0354 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/23/0359 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/23/0360 prenájom ľadovej plochy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KEN-EX, spol. s r.o. 36454672 0,55 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/23/0358 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/23/0355 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 769,25 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
12/24/0001 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0356 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0357 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/24/0003 RAP 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
82/24/0004 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
82/24/0002 RAP - Zverejňovanie r.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
82/23/0352 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 3 638,40 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
82/23/0353 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 184,84 € 05.01.2024 08.02.2024 Faktúra
82/23/0351 služby virtuálnej knižnice 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 04.01.2024 11.01.2024 Faktúra
12/23/0317 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 194,75 € 04.01.2024 12.01.2024 Faktúra
82/24/0001 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra