Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0051 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 575,46 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
12/24/0050 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0059 poplatok za expedovanie ES kariet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 6,96 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0055 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 218,00 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
12/24/0045 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 502,24 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0049 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 147,25 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
12/24/0046 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 355,80 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
13/24/0048 bezvreckový vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NAY a . s . 35739487 169,99 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0049 výmena žalúzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PP Company EU, s.r.o. 47508931 113,52 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
82/24/0048 kontrola HP, hydrantu, Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0047 kontrola HP, hydrantu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 191,40 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0046 kontrola HP, hydrantu, nový HP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 342,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0045 kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí, nový HP a piktogramy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 429,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0050 EduPage eGovernment modul Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 288,00 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0046 plášte na kolesá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 František Martinko - FEMAP 45712425 150,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Faktúra
13/24/0047 toaletný papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 46,08 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/24/0044 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 492,33 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
82/24/0044 oprava el.motora píly Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PUMPEG, s.r.o. 36498599 376,08 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
82/24/0043 oprava el.motora na predrez Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PUMPEG, s.r.o. 36498599 126,34 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
12/24/0043 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 452,16 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
13/24/0044 elektromateriál/oprava učebne 19A Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 10,91 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0045 rekukcie k PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 45,40 € 22.02.2024 08.03.2024 Faktúra
13/24/0043 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 33,83 € 21.02.2024 05.03.2024 Faktúra
82/24/0040 odborná prehliadka a skúška/zdvihák vozidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP 32963912 54,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Faktúra
82/24/0041 servis kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slavko JURKO, JS Agrotechnika 40639606 377,08 € 20.02.2024 29.02.2024 Faktúra
13/24/0039 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 218,40 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0042 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 278,24 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0041 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 104,86 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0040 vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 569,30 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/24/0042 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 261,36 € 20.02.2024 16.03.2024 Faktúra