Faktúra č. 13/24/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: prostriedky do umývačky riadu
  • Dátum doručenia: 15.04.2024
  • Celková hodnota: 342,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/067
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/067 Nákup umývacieho prostriedku a tabletovej soli v zmysle CP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 342,00 € 20.03.2024 06.04.2024 Objednávka
Tlačiť