12/23/0233 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
646,52 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0170 |
hlavica na kuchynský robot |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GASTRO GLOBAL s.r.o. |
36389251 |
|
960,00 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0169 |
LED trubice a štartéry |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
54535492 |
|
496,40 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0262 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0171 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
392,90 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0259 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0258 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,57 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0257 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0256 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0167 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
39,80 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
173,88 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0168 |
vysávače, sáčky do vysávačov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
370,00 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0255 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0253 |
služby virtuálnej knižnice 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0254 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 712,68 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0251 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 590,07 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0252 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
93,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0250 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0246 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0244 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0166 |
magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
294,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0165 |
učebnice - Anngličtina písomné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
21,90 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0164 |
učebnice - Anngličtina maturita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
648,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0245 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0163 |
Pracovná obuv, odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 561,87 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0249 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 473,64 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0248 |
spotreba plynu - október |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
164,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
489,59 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |