82/21/0016 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0015 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0014 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0002 |
papierové utierky, toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
166,40 € |
25.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0013 |
Basic - spoplatnenie VO-portal.sk 2021/22 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
25.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0012 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
706,26 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0001 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
606,12 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0011 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH |
31280226 |
|
318,11 € |
21.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0009 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
21.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0010 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
21.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0008 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
100,44 € |
19.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0007 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mediatel spol. s r.o. |
35859415 |
|
334,80 € |
18.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0006 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0005 |
RAP - Zverejňovanie r.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0004 |
RAP 2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0003 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
13.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0002 |
nové verzie MAGMA HCM, 1.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0346 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
299,80 € |
13.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0345 |
stavebné a maliarske práce - šatne telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JOZEF PETRA |
34344519 |
|
300,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0344 |
služby virtuálnej knižnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0343 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 686,44 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0342 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 678,56 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0001 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
11.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0338 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
105,98 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0340 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,88 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0339 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
52,18 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0341 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0337 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
146,33 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0335 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,71 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/20/0336 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 441,27 € |
05.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |