Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/21/0006 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 234,93 € 03.03.2021 08.03.2021 Faktúra
82/21/0041 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 205,72 € 03.03.2021 12.04.2021 Faktúra
82/21/0040 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.03.2021 23.03.2021 Faktúra
82/21/0036 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 22,80 € 01.03.2021 08.03.2021 Faktúra
13/21/0004 tonery a valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 255,60 € 01.03.2021 08.03.2021 Faktúra
82/21/0037 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0039 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 558,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
13/21/0005 tlmivky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 18,83 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0038 inzercia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PETIT PRESS,a.s. 35790253 622,20 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
81/21/0001 dodávka a montáž automatických dverí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. 31708587 3 173,65 € 26.02.2021 22.03.2021 Faktúra
82/21/0035 import OE do ISPIN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 286,80 € 24.02.2021 08.03.2021 Faktúra
82/21/0034 revízia detektorov plynov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Rudolf Oravec-EMRON 37259407 176,40 € 18.02.2021 01.03.2021 Faktúra
13/21/0003 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 59,52 € 17.02.2021 01.03.2021 Faktúra
82/21/0033 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 100,44 € 17.02.2021 01.03.2021 Faktúra
82/21/0028 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 2 477,26 € 15.02.2021 11.02.2021 Faktúra
82/21/0032 služby SANET 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 01.03.2021 Faktúra
82/21/0031 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 200,00 € 12.02.2021 11.03.2021 Faktúra
82/21/0030 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 14,87 € 11.02.2021 18.02.2021 Faktúra
82/21/0029 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 128,27 € 11.02.2021 01.03.2021 Faktúra
82/21/0026 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 133,79 € 10.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0027 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 6 029,38 € 10.02.2021 01.03.2021 Faktúra
82/21/0022 časopis škola 2021 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 52,00 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0025 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,00 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0023 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0024 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 01.03.2021 Faktúra
82/21/0020 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 21,62 € 04.02.2021 11.02.2021 Faktúra
82/21/0021 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Slovensko, s.r.o.. 31396674 4 596,74 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0019 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 107,14 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
82/21/0017 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 03.02.2021 16.02.2021 Faktúra
82/21/0018 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 379,33 € 03.02.2021 08.03.2021 Faktúra