Faktúra č. 13/21/0006

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 03.03.2021
  • Celková hodnota: 234,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/006
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/006 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 234,93 € 22.02.2021 04.03.2021 Objednávka
Tlačiť