Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/21/0016 žiarivky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 153,60 € 15.04.2021 14.05.2021 Faktúra
13/21/0015 dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NJL s.r.o. 36793752 168,48 € 14.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0085 servisné práce 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 27.04.2021 Faktúra
12/21/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 94,13 € 13.04.2021 27.04.2021 Faktúra
82/21/0084 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 12.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0083 zhotovenie ISIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 12.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0080 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 2 626,01 € 09.04.2021 09.04.2021 Faktúra
82/21/0079 účasť na webinári Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizač.zložka 46490213 88,80 € 09.04.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/0082 spotreba el.energie a vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 269,16 € 09.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0081 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 5 678,11 € 09.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0078 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Slovensko, s.r.o.. 31396674 3 842,23 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0074 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 71,42 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0077 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,64 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0076 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0075 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0073 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 07.04.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/0072 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 139,35 € 07.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0070 MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2021 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AutoCont, a.s. 36396222 135,29 € 06.04.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/0067 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 06.04.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/0071 hosting k doméne sost 2021/22 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,03 € 06.04.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/0069 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 20,52 € 06.04.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/0068 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 625,01 € 06.04.2021 20.04.2021 Faktúra
82/21/0066 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 483,12 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
13/21/0013 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 38,69 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
13/21/0014 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 77,39 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
82/21/0065 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 336,00 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
13/21/0012 pracovné náradie a materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 38,00 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
12/21/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 143,82 € 30.03.2021 13.04.2021 Faktúra
12/21/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 156,00 € 30.03.2021 13.04.2021 Faktúra
12/21/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 130,18 € 30.03.2021 13.04.2021 Faktúra