Faktúra č. 13/21/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: žiarivky
  • Dátum doručenia: 15.04.2021
  • Celková hodnota: 153,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/016
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/016 Nákup žiaroviek a svetla so senzorom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 153,60 € 15.04.2021 15.04.2021 Objednávka
Tlačiť