82/21/0226 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
360,00 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 082,24 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0224 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
10,26 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0225 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0227 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
346,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 220,41 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0221 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
59,77 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0223 |
vydaná karta - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
4,80 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
151,81 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0060 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
702,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
163,93 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0222 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0062 |
Pracovná obuv, rukavice a monterky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
218,65 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0220 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
291,82 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
831,53 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0219 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 797,22 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0061 |
automatické pračky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
738,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
75,91 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0211 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
527,04 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0213 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 574,35 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0212 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 092,29 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0217 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,20 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0216 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
81/21/0005 |
Dodávka tovaru - štruktúrovaná kabeláž pre potreby modernizácie serveru na škole. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
11 360,05 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0215 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
245,99 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0214 |
revízia el.inštalácie v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
150,00 € |
07.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
831,18 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0208 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |