Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0226 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 360,00 € 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
12/21/0082 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 082,24 € 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
82/21/0224 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 10,26 € 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
82/21/0225 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 66,96 € 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
82/21/0227 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 346,00 € 16.09.2021 24.09.2021 Faktúra
12/21/0081 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 220,41 € 16.09.2021 24.09.2021 Faktúra
82/21/0221 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 59,77 € 13.09.2021 23.09.2021 Faktúra
82/21/0223 vydaná karta - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 4,80 € 13.09.2021 23.09.2021 Faktúra
12/21/0080 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 151,81 € 13.09.2021 24.09.2021 Faktúra
13/21/0060 utierky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 702,00 € 10.09.2021 21.09.2021 Faktúra
12/21/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 163,93 € 10.09.2021 21.09.2021 Faktúra
82/21/0222 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 10.09.2021 22.09.2021 Faktúra
13/21/0062 Pracovná obuv, rukavice a monterky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 218,65 € 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
82/21/0220 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 291,82 € 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
12/21/0079 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 831,53 € 10.09.2021 24.09.2021 Faktúra
82/21/0219 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 1 797,22 € 09.09.2021 09.09.2021 Faktúra
13/21/0061 automatické pračky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NAY a . s . 35739487 738,00 € 09.09.2021 21.09.2021 Faktúra
12/21/0077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 75,91 € 09.09.2021 24.09.2021 Faktúra
82/21/0211 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 08.09.2021 20.09.2021 Faktúra
12/21/0076 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 527,04 € 08.09.2021 21.09.2021 Faktúra
82/21/0213 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 1 574,35 € 08.09.2021 21.09.2021 Faktúra
82/21/0212 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 1 092,29 € 08.09.2021 21.09.2021 Faktúra
82/21/0217 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,20 € 08.09.2021 21.09.2021 Faktúra
82/21/0216 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.09.2021 21.09.2021 Faktúra
81/21/0005 Dodávka tovaru - štruktúrovaná kabeláž pre potreby modernizácie serveru na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 11 360,05 € 08.09.2021 30.09.2021 Faktúra
82/21/0215 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.09.2021 30.09.2021 Faktúra
12/21/0075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 245,99 € 07.09.2021 21.09.2021 Faktúra
82/21/0214 revízia el.inštalácie v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 150,00 € 07.09.2021 27.09.2021 Faktúra
12/21/0074 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 831,18 € 06.09.2021 20.09.2021 Faktúra
82/21/0208 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 06.09.2021 20.09.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »