Faktúra č. 13/21/0060

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0060
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky
  • Dátum doručenia: 10.09.2021
  • Celková hodnota: 702,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/061
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/061 Nákup utierok Maxipull Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 702,00 € 02.09.2021 20.09.2021 Objednávka
Tlačiť