Faktúra č. 81/21/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 81/21/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka tovaru - štruktúrovaná kabeláž pre potreby modernizácie serveru na škole.
  • Dátum doručenia: 08.09.2021
  • Celková hodnota: 11 360,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva na dod. mat.
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť