Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0022 spotreba el.energie 01/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 582,98 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
13/23/0027 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARAPETROL a.s. 36526606 322,19 € 21.02.2023 28.02.2023 Faktúra
13/23/0019 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARAPETROL a.s. 36526606 89,50 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
82/23/0037 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 307,75 € 15.02.2023 28.02.2023 Faktúra
12/23/0051 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 558,61 € 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
12/23/0050 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 258,65 € 17.02.2023 02.03.2023 Faktúra
12/23/0049 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 684,43 € 21.02.2023 02.03.2023 Faktúra
12/23/0056 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 635,25 € 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
12/23/0054 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 768,16 € 24.02.2023 06.03.2023 Faktúra
12/23/0039 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 227,40 € 09.02.2023 13.03.2023 Faktúra
12/23/0038 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 157,68 € 08.02.2023 13.03.2023 Faktúra
12/23/0034 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 268,40 € 07.02.2023 13.03.2023 Faktúra
82/23/0043 dezinsekcia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 54,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
12/23/0064 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 722,02 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
13/23/0034 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 34,78 € 24.02.2023 13.03.2023 Faktúra
12/23/0055 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 407,45 € 24.02.2023 13.03.2023 Faktúra
12/23/0066 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 729,29 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra
12/23/0065 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 343,78 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra
82/23/0044 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 583,41 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
13/23/0033 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 172,66 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
12/23/0057 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
12/23/0061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 962,34 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
82/23/0057 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.03.2023 14.03.2023 Faktúra
12/23/0040 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 147,76 € 13.02.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 007,84 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0059 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0040 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 78,41 € 02.03.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0058 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0039 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 46,00 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0038 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 68,47 € 03.03.2023 16.03.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »