82/23/0248 |
spotreba plynu - október |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
164,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0167 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
39,80 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0259 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0258 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,57 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0257 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0256 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
390,72 € |
26.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0262 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0173 |
Nákup učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
749,90 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0247 |
školské licencie - servis 2 r. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
2 080,80 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0174 |
papierová taška s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
78,72 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0171 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
392,90 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0222 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
216,25 € |
20.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0221 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
361,81 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0246 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0255 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
103,86 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0263 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0250 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0244 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0166 |
magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
294,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0233 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
646,52 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 590,07 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0230 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
231,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 076,09 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0165 |
učebnice - Anngličtina písomné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
21,90 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0164 |
učebnice - Anngličtina maturita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
648,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0161 |
interiérové dvere s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAWELL, s.r.o. |
44109865 |
|
5 255,40 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0245 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |