Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0236 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 49,32 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0333 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,81 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0332 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0331 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0330 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0326 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0274 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 341,78 € 14.11.2023 07.12.2023 Faktúra
13/23/0230 nová podlaha Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 1 114,99 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0295 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 780,02 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0293 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 947,67 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0292 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 142,14 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0294 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 439,35 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
82/23/0319 tlač propagačných materiálov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 462,60 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
13/23/0228 elektromateriál na MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLAstav s.r.o. 46109056 55,42 € 28.11.2023 06.12.2023 Faktúra
82/23/0324 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
12/23/0290 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 322,28 € 29.11.2023 06.12.2023 Faktúra
82/23/0318 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 598,23 € 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
13/23/0227 pracovné rukavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 332,22 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
12/23/0270 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 227,04 € 09.11.2023 04.12.2023 Faktúra
12/23/0287 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 781,06 € 24.11.2023 04.12.2023 Faktúra
202304 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 3 860,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
12/23/0268 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 614,40 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0267 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 89,68 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0282 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 22.11.2023 01.12.2023 Faktúra
13/23/0229 materiál k upratovaciemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 105,50 € 28.11.2023 01.12.2023 Faktúra
13/23/0226 pracovné odevy a pomôcky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 793,93 € 28.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0288 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 337,94 € 27.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0286 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 841,59 € 24.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0285 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 527,51 € 24.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0283 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 118,16 € 23.11.2023 01.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »