82/23/0094 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 146,54 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
979,78 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
548,77 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0061 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
132,60 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 690,43 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0096 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0102 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
36,00 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
600,03 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0097 |
oprava vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TPT Autoservis s. r. o. |
51812142 |
|
650,15 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0065 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
414,00 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0064 |
spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
63,90 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0062 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
76,36 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0066 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ján Kundrík - ReCiD |
32934386 |
|
14,90 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0098 |
úradné meranie prevádzkovej spotreby PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
385,20 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0105 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0100 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
79,04 € |
25.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0068 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELECTRIC, spol. s r.o. |
36444197 |
|
54,00 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
620,95 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
662,17 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 150,93 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0067 |
skrinky na HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
228,00 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 220,59 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0101 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 567,40 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 452,10 € |
21.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 388,03 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0075 |
spotreba plynu - apríl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
170,00 € |
03.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
124,40 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
119,76 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |