Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0094 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 146,54 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
12/23/0105 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 979,78 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
12/23/0102 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 548,77 € 17.04.2023 25.04.2023 Faktúra
13/23/0061 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 132,60 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
12/23/0101 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 690,43 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
82/23/0096 školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. 50341286 55,00 € 24.04.2023 26.04.2023 Faktúra
82/23/0102 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 36,00 € 26.04.2023 28.04.2023 Faktúra
12/23/0111 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 600,03 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
82/23/0097 oprava vozidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TPT Autoservis s. r. o. 51812142 650,15 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
13/23/0065 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 414,00 € 21.04.2023 03.05.2023 Faktúra
13/23/0064 spotrebný materiál/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 63,90 € 20.04.2023 03.05.2023 Faktúra
13/23/0062 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 76,36 € 18.04.2023 03.05.2023 Faktúra
13/23/0066 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ján Kundrík - ReCiD 32934386 14,90 € 24.04.2023 03.05.2023 Faktúra
82/23/0098 úradné meranie prevádzkovej spotreby PHM Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 385,20 € 24.04.2023 03.05.2023 Faktúra
82/23/0105 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.05.2023 05.05.2023 Faktúra
82/23/0100 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 79,04 € 25.04.2023 05.05.2023 Faktúra
13/23/0068 spotrebný materiál/PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELECTRIC, spol. s r.o. 36444197 54,00 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
12/23/0120 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 620,95 € 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
12/23/0115 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 662,17 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
12/23/0112 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 150,93 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
13/23/0067 skrinky na HP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 228,00 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
12/23/0116 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 220,59 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
82/23/0101 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
12/23/0104 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 567,40 € 18.04.2023 09.05.2023 Faktúra
12/23/0108 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 19.04.2023 09.05.2023 Faktúra
12/23/0110 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 452,10 € 21.04.2023 09.05.2023 Faktúra
12/23/0103 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 388,03 € 18.04.2023 09.05.2023 Faktúra
82/23/0075 spotreba plynu - apríl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 170,00 € 03.04.2023 09.05.2023 Faktúra
12/23/0099 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 124,40 € 13.04.2023 11.05.2023 Faktúra
12/23/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 119,76 € 13.04.2023 11.05.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »