Faktúra č. 12/23/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 600,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/128
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/128 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 601,04 € 12.04.2023 14.04.2023 Objednávka
Tlačiť