Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0093 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 557,76 € 13.04.2022 22.04.2022 Faktúra
12/22/0192 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 550,00 € 27.09.2022 08.10.2022 Faktúra
12/22/0232 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 550,00 € 07.11.2022 15.11.2022 Faktúra
12/22/0249 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 550,00 € 22.11.2022 03.12.2022 Faktúra
12/22/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 548,08 € 02.05.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0317 Občerstvenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Daniel Knap - KEPASA 41545176 547,00 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0184 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 546,79 € 13.07.2022 03.08.2022 Faktúra
12/22/0115 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 545,57 € 18.05.2022 24.05.2022 Faktúra
12/22/0058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 543,98 € 18.03.2022 28.03.2022 Faktúra
12/22/0185 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 540,28 € 20.09.2022 04.10.2022 Faktúra
82/22/0153 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 538,73 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
12/22/0101 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 536,59 € 09.05.2022 16.05.2022 Faktúra
13/22/0154 motorová kosačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 536,17 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
12/22/0050 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 535,85 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
82/22/0152 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 533,04 € 13.06.2022 25.06.2022 Faktúra
12/22/0166 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 532,64 € 01.08.2022 13.08.2022 Faktúra
12/22/0085 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 528,46 € 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
12/22/0277 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 527,43 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
12/22/0268 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 527,25 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
12/22/0062 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 526,63 € 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
12/22/0025 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 526,50 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
12/22/0182 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 519,45 € 16.09.2022 24.09.2022 Faktúra
12/22/0034 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 517,58 € 17.02.2022 28.02.2022 Faktúra
13/22/0106 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 517,32 € 22.09.2022 06.10.2022 Faktúra
12/22/0235 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 514,37 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
13/22/0151 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 512,40 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0216 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 512,00 € 26.08.2022 07.09.2022 Faktúra
12/22/0188 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 510,08 € 23.09.2022 01.10.2022 Faktúra
82/22/0335 základný kurz na obsluhu RMRP žiaci a majstri Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 505,00 € 22.12.2022 29.12.2022 Faktúra
12/22/0017 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 503,07 € 28.01.2022 04.02.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »