12/23/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
245,18 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0137 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
246,65 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0097 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
247,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0240 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
247,68 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0239 |
Obstaranie potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
248,81 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0128 |
spotrebný materiál/oprava tried |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
248,96 € |
21.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0041 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
02.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0299 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
249,60 € |
05.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0011 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
250,00 € |
27.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0127 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
252,91 € |
15.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0242 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
253,92 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
254,51 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
256,03 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0303 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
258,00 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
258,68 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0105 |
spotrebný materiál/knižnica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
259,75 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0276 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
261,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
262,67 € |
21.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0104 |
sústružnické nože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
264,00 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0239 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
268,40 € |
07.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0058 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
268,66 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0119 |
pracovný stôl - nerez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
269,30 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
269,47 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0287 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
271,76 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |