Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0186 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 245,18 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
13/23/0137 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 246,65 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
13/23/0097 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 247,00 € 05.06.2023 05.06.2023 Faktúra
82/23/0240 výmena žalúzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PP Company EU, s.r.o. 47508931 247,68 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
12/23/0239 Obstaranie potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 248,81 € 10.10.2023 06.11.2023 Faktúra
13/23/0128 spotrebný materiál/oprava tried Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 248,96 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
13/23/0041 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
12/23/0299 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 249,60 € 05.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/0011 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 250,00 € 27.01.2023 17.02.2023 Faktúra
13/23/0127 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 252,91 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
12/23/0242 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 253,92 € 11.10.2023 07.11.2023 Faktúra
12/23/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 254,51 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0136 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 256,03 € 18.05.2023 29.05.2023 Faktúra
12/23/0303 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 258,00 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
12/23/0025 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 258,68 € 31.01.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0105 spotrebný materiál/knižnica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 259,75 € 12.06.2023 14.06.2023 Faktúra
82/23/0276 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 261,00 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
12/23/0052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 262,67 € 21.02.2023 23.03.2023 Faktúra
13/23/0104 sústružnické nože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 COMMERC SERVICE spol. s r.o. 31659551 264,00 € 09.06.2023 22.06.2023 Faktúra
82/23/0239 odborná prehliadka a skúška - elektro Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 264,01 € 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
12/23/0034 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 268,40 € 07.02.2023 13.03.2023 Faktúra
13/23/0058 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 268,66 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
13/23/0119 pracovný stôl - nerez Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B-commerce, s. r. o. 52424812 269,30 € 10.07.2023 18.07.2023 Faktúra
12/23/0113 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 269,47 € 25.04.2023 22.05.2023 Faktúra
82/23/0287 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 271,00 € 03.11.2023 28.11.2023 Faktúra
12/23/0106 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 271,76 € 17.04.2023 15.05.2023 Faktúra
12/23/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 17.01.2023 26.01.2023 Faktúra
12/23/0020 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 30.01.2023 08.02.2023 Faktúra
12/23/0033 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra