Faktúra č. 12/23/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 16.01.2023
  • Celková hodnota: 254,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/002
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/002 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 255,12 € 05.01.2023 13.01.2023 Objednávka
Tlačiť