Faktúra č. 12/23/0242

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0242
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota: 253,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/294
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/294 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 300,00 € 09.10.2023 16.10.2023 Objednávka
23/12/294 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 254,00 € 10.10.2023 18.10.2023 Objednávka
Tlačiť