Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0067 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 18.03.2022 24.03.2022 Faktúra
82/22/0091 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0108 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0144 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0168 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0263 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.10.2022 15.10.2022 Faktúra
82/22/0292 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
82/22/0327 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 09.12.2022 17.12.2022 Faktúra
82/22/0140 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,53 € 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0103 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 131,63 € 04.05.2022 16.05.2022 Faktúra
82/22/0197 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,67 € 04.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0163 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,89 € 04.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0254 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,89 € 04.10.2022 15.10.2022 Faktúra
82/22/0228 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 132,62 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0107 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 132,66 € 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/21/0332 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/22/0081 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 132,85 € 05.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/21/0336 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 132,99 € 04.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/22/0053 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 133,29 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0021 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 133,58 € 04.02.2022 16.02.2022 Faktúra
12/22/0142 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 135,00 € 13.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0077 MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0167 MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0253 MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0332 MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
82/22/0012 tlač a grafické spracovanie letákov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 136,80 € 26.01.2022 01.02.2022 Faktúra
13/22/0147 upratovací vozík Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 138,00 € 05.12.2022 10.12.2022 Faktúra
13/22/0180 upratovací vozík Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 138,00 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0053 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 138,92 € 12.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0001 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 141,90 € 11.01.2022 20.01.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »