Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0165 náplň Argon Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 217,80 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
82/22/0330 meranie a kontrola kompenzačného kondenzátora Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 218,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
12/22/0194 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 219,51 € 29.09.2022 13.10.2022 Faktúra
13/22/0173 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 220,06 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
12/22/0154 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 223,55 € 04.07.2022 12.07.2022 Faktúra
13/22/0135 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 224,83 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
12/22/0026 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 225,07 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
12/22/0178 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 231,54 € 06.09.2022 21.09.2022 Faktúra
82/22/0187 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 235,79 € 27.07.2022 12.08.2022 Faktúra
12/22/0134 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 238,94 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0097 vykládka tovaru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. 45462526 240,00 € 22.04.2022 02.05.2022 Faktúra
12/22/0004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 241,90 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
13/22/0103 pracovné náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 242,00 € 16.09.2022 01.10.2022 Faktúra
12/22/0191 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 242,45 € 27.09.2022 08.10.2022 Faktúra
202204 podaná strava pre zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 243,42 € 22.12.2022 29.12.2022 Faktúra
12/22/0216 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 244,17 € 18.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0144 príslušenstvo k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 246,00 € 01.12.2022 10.12.2022 Faktúra
82/22/0011 čistenie a monitorovanie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 247,56 € 24.01.2022 02.02.2022 Faktúra
13/22/0110 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 27.09.2022 08.10.2022 Faktúra
13/22/0126 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 03.11.2022 17.11.2022 Faktúra
13/22/0082 nákup žiariviek LED Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Zdravé svietenie s.r.o. 54535492 250,00 € 20.07.2022 10.08.2022 Faktúra
12/22/0193 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 250,83 € 28.09.2022 06.10.2022 Faktúra
82/22/0331 posúdenie PD Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. 36670901 252,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
13/22/0028 utierky a zásobníky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 252,24 € 07.03.2022 16.03.2022 Faktúra
13/22/0178 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 252,92 € 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0022 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 254,08 € 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
12/22/0266 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 254,16 € 02.12.2022 17.12.2022 Faktúra
13/22/0026 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 255,50 € 04.03.2022 22.03.2022 Faktúra
13/22/0067 optický valec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 257,34 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0214 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 258,78 € 13.10.2022 22.10.2022 Faktúra