13/22/0165 |
náplň Argon |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
217,80 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0330 |
meranie a kontrola kompenzačného kondenzátora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
218,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
219,51 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0173 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
220,06 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
223,55 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0135 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
224,83 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
225,07 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
231,54 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0187 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
235,79 € |
27.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
238,94 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0097 |
vykládka tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
240,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
241,90 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0103 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
242,00 € |
16.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
242,45 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202204 |
podaná strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
243,42 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0216 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
244,17 € |
18.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0144 |
príslušenstvo k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
246,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0011 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
247,56 € |
24.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0110 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0126 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
03.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0082 |
nákup žiariviek LED |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
54535492 |
|
250,00 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
250,83 € |
28.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0331 |
posúdenie PD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
252,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0028 |
utierky a zásobníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
252,24 € |
07.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0178 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
252,92 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0022 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
254,08 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
254,16 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0026 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
255,50 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0067 |
optický valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
257,34 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
258,78 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |